Orden de Compra. Nº2585-48-SE26 "REGULARIZACION, SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Y MONTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2585-270-LE22 "SS. ARRIENDO DE GABINETES PSICOTÉCNICOS DA N° 456/26, NNR, IMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-48-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION, SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Y MONTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2585-270-LE22 "SS. ARRIENDO DE GABINETES PSICOTÉCNICOS DA N° 456/26, NNR, IMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-270-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N°415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 1197456
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETRINOVIC SPA
Razón Social PETRINOVIC SPA
R.U.T. 79.534.260-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETRINOVIC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201601
Gabinete o chasis del computador3MesAMPLIACIÓN DEL CONTRATO Y MONTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2585-270- LE25 SERVICIO DE ARRIENDO DE GABINETES PSICOTÉCNICOSAMPLIACIÓN DEL CONTRATO Y MONTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2585-270- LE25 SERVICIO DE ARRIENDO DE GABINETES PSICOTÉCNICOS $ 2.100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302.400 $ 6.302.400
Total Neto $ 6.302.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.197.456
TOTAL OC $ 7.499.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.