Orden de Compra. Nº2585-545-SE24 "SERVICIOS DE IMPRESION ADMINISTRACION ORD N° 222024 LSV IMA DESDE 2585-87-R124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-545-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION ADMINISTRACION ORD N° 222024 LSV IMA DESDE 2585-87-R124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-87-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 1234620
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YAMELA DEL ROSARIO YUCRA MOLLO
Razón Social YAMELA DEL ROSARIO YUCRA MOLLO
R.U.T. 10.232.710-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YAMELA DEL ROSARIO YUCRA MOLLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2000UnidadLibro (tipo revista) tamaño 20x15,5 cm., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACIONsegun bases, encolado tipo empaste $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.000 $ 5.798.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20UnidadLienzo 2.60 x 1.50 mts. Impresión color alta resistencia al sol. 10 ojetillos perimetrales, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACION. segun bases $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 6.498.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.234.620
TOTAL OC $ 7.732.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.