Orden de Compra. Nº2585-547-AG26 "ADQ DE TAZONES CON LOGOS,DIDECO,ORD N°2249,DEPTO DE ASESORIA TECNICA,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-563-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-547-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE TAZONES CON LOGOS,DIDECO,ORD N°2249,DEPTO DE ASESORIA TECNICA,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-563-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se Envio correo Viernes Indicando los motivos por la demora en entrega. Señor Renato Fernández. Junto con saludarlo. Le comento que recibimos una orden de compra 2585-547-AG26.Lamentamos Informar que el Stock de ese producto por el momento esta con quiebre de Stock. el Modelo especifico y medidas que se especificaron en la solicitud. si Bien tenemos un modelo igual pero con menor tamaño 9.4x8.1 cm. en la solicitud se especifico medida de 8.2x9.6 cm. Lo que hace inviable el envió de producto requerido por el momento. Por lo que se solicita anulación de orden de compra. lamentamos el no poder cumplir con el requerimiento por la diferencia de tamaño mencionado. Atenta a comentarios Claudia Altamirano 9 4452 9322
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 246620
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Promoregalos
Razón Social GRUPO NUEVA IMAGEN SPA
R.U.T. 77.989.176-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Promoregalos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152101
Tazas de café o té domésticas1000UnidadTAZONES CON SUBLIMINADO ETIQUETA ENVOLVENTE DE 330 ML DE CERAMICA ESMALTADA RESISTENTE AL CALOR DE BUENA CALIDAD BLANCOS UNIFORME,ALTURA DE 9.6 CM,DIAMETRO 8.2.CM ANCHO,RESISTENTE AL CALOR TANTO COMO PARA EL MICROONDAS,LAVAVAJILLAS,BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS PARA TEMPERATURA DE 0°C A 100°C ,LOGOS EN ARCHIVO ADJUNTOTAZONES CON SUBLIMINADO ETIQUETA ENVOLVENTE DE 330 ML DE CERAMICA ESMALTADA RESISTENTE AL CALOR DE BUENA CALIDAD BLANCOS UNIFORME,ALTURA DE 9.6 CM,DIAMETRO 8.2.CM ANCHO,RESISTENTE AL CALOR TANTO COMO PARA EL MICROONDAS,LAVAVAJILLAS,BEBIDAS CALIENTES Y FRI $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.000 $ 1.298.000
Total Neto $ 1.298.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.620
TOTAL OC $ 1.544.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.269.308-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.