Orden de Compra. Nº2585-564-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-431-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-564-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-431-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-431-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 79428,55
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Dako S.A.
Razón Social LIBRERIA DAKO SA
R.U.T. 93.962.000-1
Sucursal Libreria Dako S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel25CajaCLIPS DE 100 UND. CADA UNA  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
44122103
Corchetes25CajaCORCHETE DE 500 UND. CADA UNA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44122104
Clips para papel100CajaACOCLIPS DE 100 UND. CADA UNA MARKA REIN O SIMILAS  $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.900 $ 164.900
60121503
Rotuladores lavables25UnidadPLUMONES ARTILINE PERMANENTE PUNTA FINA REDONDA  $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
44122103
Corchetes20UnidadPERFORADORES MARCA TORRE  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
44122103
Corchetes25UnidadCORCHETERAS  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadTACOS DE APUNTES SIMPLES  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900 $ 43.900
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPICERAS COLOR AZUL DE PREFERENCIA KILOMETRICO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44122107
Grapas25UnidadSACACORCHETES  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.975 $ 10.975
Total Neto $ 418.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.429
TOTAL OC $ 497.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.