Orden de Compra. Nº
2585-564-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-431-L109
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-564-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-431-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2585-431-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
79428,55
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Dako S.A.
Razón Social
LIBRERIA DAKO SA
R.U.T.
93.962.000-1
Sucursal
Libreria Dako S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
25
Caja
CLIPS DE 100 UND. CADA UNA
$ 238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
44122103
Corchetes
25
Caja
CORCHETE DE 500 UND. CADA UNA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44122104
Clips para papel
100
Caja
ACOCLIPS DE 100 UND. CADA UNA MARKA REIN O SIMILAS
$ 1.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.900
$ 164.900
60121503
Rotuladores lavables
25
Unidad
PLUMONES ARTILINE PERMANENTE PUNTA FINA REDONDA
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.950
$ 17.950
44122103
Corchetes
20
Unidad
PERFORADORES MARCA TORRE
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.820
44122103
Corchetes
25
Unidad
CORCHETERAS
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.450
$ 113.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
TACOS DE APUNTES SIMPLES
$ 439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.900
$ 43.900
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPICERAS COLOR AZUL DE PREFERENCIA KILOMETRICO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44122107
Grapas
25
Unidad
SACACORCHETES
$ 439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.975
$ 10.975
Total Neto
$ 418.045
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.429
TOTAL OC
$ 497.474
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.