Orden de Compra. Nº2585-573-AG26 "ADQ. COLACIONES PROG. VINCULOS ACOMP. INTEGRAL, DIDECO, ORD N°1771, IMA, CRC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-510-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-573-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COLACIONES PROG. VINCULOS ACOMP. INTEGRAL, DIDECO, ORD N°1771, IMA, CRC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-510-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 446158
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOOD EXPRESS DOS VALLES LTDA.
Razón Social FOOD EXPRESS DOS VALLES LIMITADA
R.U.T. 77.274.464-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FOOD EXPRESS DOS VALLES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1180UnidadSERVICIO DE 1.180 COLACIONES, ENTREGADAS DE FORMA PARCELADA EN BOLSAS DE PAPEL KRAFF INDIVIDUALES DURANTE 10 FECHAS DISTINTAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.SERVICIO DE 1.180 COLACIONES, ENTREGADAS DE FORMA PARCELADA EN BOLSAS DE PAPEL KRAFF INDIVIDUALES DURANTE 10 FECHAS DISTINTAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.348.200 $ 2.348.200
Total Neto $ 2.348.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.158
TOTAL OC $ 2.794.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.