Orden de Compra. Nº2585-692-SE24 "ADQ. ARRIENDO DE JUEGOS MECÁNICOS Y ORNAMENTACIÓN DE FERIA D.A. N° 4746 EVENTOS NNR IMA. DESDE 2585-134-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-692-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARRIENDO DE JUEGOS MECÁNICOS Y ORNAMENTACIÓN DE FERIA D.A. N° 4746 EVENTOS NNR IMA. DESDE 2585-134-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-134-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
Comuna Arica
Impuesto 2506722,63
Dirección de Envío de la Factura SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Omar
Razón Social RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
R.U.T. 14.103.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Omar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalIMPLEMENTACION Y ORNAMENTACION DE FERIA, SEGUN CONTRATO LICITACION 2585-134-LE24.IMPLEMENTACION Y ORNAMENTACION DE FERIA, SEGUN CONTRATO LICITACION 2585-134-LE24. $ 13.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.193.277 $ 13.193.277
Total Neto $ 13.193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.506.723
TOTAL OC $ 15.700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.