Orden de Compra. Nº2585-731-SE24 "ADQ PRODUCTOS PUBLICITARIOS ORD 182/2024 DIDECO IMA SRR, PROVIENE DE LIC. 2585-42-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-731-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ PRODUCTOS PUBLICITARIOS ORD 182/2024 DIDECO IMA SRR, PROVIENE DE LIC. 2585-42-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-42-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999.001.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 2161703,91
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stark
Razón Social STARK SPA
R.U.T. 77.143.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Letreros publicitarios2UnidadPANEL ARAÑA TEXTIL RECTO CON LATERALES 3x3 CUERPOS, TELA IMPRESA DE ALTA RESOLUCIÓN CON GRAN CALIDAD FOTOGRAFICA Y FIJACIÓN CON VELCRO A LA ESTRUCTURA, SEGUN PUNTO N° 4 DE LAS BASES ADJUNTAS.PANEL ARAÑA $ 361.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.248 $ 723.248
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Letreros publicitarios5UnidadMANTEL COLOR AZUL REY E TELA 3x2,30 CON LOGO IMPRESOMANTEL $ 41.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.005 $ 209.005
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Letreros publicitarios4UnidadPERA INFLABLE SOPORTE PUBLICITARIO TIPO "PERA" INFLABLE 4mts CON LOGO DIDECO, QUE INCLUYA SOPLADORPERA INFLABLE $ 1.580.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.321.484 $ 6.321.484
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Letreros publicitarios2UnidadARCO DE ENTRADA INFLABLE PUBLICITARIO INFLABLE 6x4mts LOGO IMPRESO DIDECO, QUE INCLUYA SOPLADORARCO INFLABLE $ 1.709.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.418.520 $ 3.418.520
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Letreros publicitarios4UnidadPENDON ROLLER TELA PVC, PAPEL SINTETICO O PAPEL SINTETICO LAMINADO, FULL COLOR, IMPRESION EN UNA CARA, MEDIDA 100x200cm CON ESTUCHE, LOGO DIDECO X 2PENDON ROLLER $ 43.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.632 $ 172.632
53121602
Bolsas de lona500UnidadBOLSAS ECOLOGICAS MATEERIAL TNT COOLOR AZUL REY LOGO MUNICIPAL EN UNA DE LAS CARAS MEDIDAS 40x36cmsBOLSAS TNT $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.500 $ 532.500
Total Neto $ 11.377.389
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.161.704
TOTAL OC $ 13.539.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.