Orden de Compra. Nº
2585-731-SE24
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ADQ PRODUCTOS PUBLICITARIOS ORD 182/2024 DIDECO IMA SRR, PROVIENE DE LIC. 2585-42-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-731-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ PRODUCTOS PUBLICITARIOS ORD 182/2024 DIDECO IMA SRR, PROVIENE DE LIC. 2585-42-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2585-42-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999.001.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
2161703,91
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Stark
Razón Social
STARK SPA
R.U.T.
77.143.742-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Stark
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
2
Unidad
PANEL ARAÑA TEXTIL RECTO CON LATERALES 3x3 CUERPOS, TELA IMPRESA DE ALTA RESOLUCIÓN CON GRAN CALIDAD FOTOGRAFICA Y FIJACIÓN CON VELCRO A LA ESTRUCTURA, SEGUN PUNTO N° 4 DE LAS BASES ADJUNTAS.
PANEL ARAÑA
$ 361.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 723.248
$ 723.248
82101501
Letreros publicitarios
5
Unidad
MANTEL COLOR AZUL REY E TELA 3x2,30 CON LOGO IMPRESO
MANTEL
$ 41.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.005
$ 209.005
82101501
Letreros publicitarios
4
Unidad
PERA INFLABLE SOPORTE PUBLICITARIO TIPO "PERA" INFLABLE 4mts CON LOGO DIDECO, QUE INCLUYA SOPLADOR
PERA INFLABLE
$ 1.580.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.321.484
$ 6.321.484
82101501
Letreros publicitarios
2
Unidad
ARCO DE ENTRADA INFLABLE PUBLICITARIO INFLABLE 6x4mts LOGO IMPRESO DIDECO, QUE INCLUYA SOPLADOR
ARCO INFLABLE
$ 1.709.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.418.520
$ 3.418.520
82101501
Letreros publicitarios
4
Unidad
PENDON ROLLER TELA PVC, PAPEL SINTETICO O PAPEL SINTETICO LAMINADO, FULL COLOR, IMPRESION EN UNA CARA, MEDIDA 100x200cm CON ESTUCHE, LOGO DIDECO X 2
PENDON ROLLER
$ 43.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.632
$ 172.632
53121602
Bolsas de lona
500
Unidad
BOLSAS ECOLOGICAS MATEERIAL TNT COOLOR AZUL REY LOGO MUNICIPAL EN UNA DE LAS CARAS MEDIDAS 40x36cms
BOLSAS TNT
$ 1.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 532.500
$ 532.500
Total Neto
$ 11.377.389
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.161.704
TOTAL OC
$ 13.539.093
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.