Orden de Compra. Nº2585-746-SE11 "Insumos y herramientas reparación oficina,Memo 223 Dideco/IPM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-746-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos y herramientas reparación oficina,Memo 223 Dideco/IPM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-455-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
Comuna Arica
Impuesto 17821,43
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2011
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHORENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Razón Social MARIA MARLENE CONDORI QUISPE
R.U.T. 17.276.949-7
Sucursal DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas2UnidadEspátula  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31191506
Discos abrasivos4UnidadDisco para corte piedra de 4,5  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31211504
Pinturas de cobertura40kilogramoPasta muro  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240
31191501
Papeles de lija20PliegoLija Nº100  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30111601
Cemento6SacoCemento  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
30111601
Cemento5SacoYesoYeso $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.105 $ 23.105
Total Neto $ 93.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.821
TOTAL OC $ 111.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.