Orden de Compra. Nº2585-931-SE09 "Art. Of, Memo Nº7-Bienes Inventario/Mqz "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-931-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Art. Of, Memo Nº7-Bienes Inventario/Mqz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-577-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
Comuna Arica
Impuesto 18525,38
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2009
TítuloDescripción
Lugar de despacho Renato Rocca 1585, flete incluido 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Dako S.A.
Razón Social LIBRERIA DAKO SA
R.U.T. 93.962.000-1
Sucursal Libreria Dako S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadPosit Fluoresente con Adhesivo mediano  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.634 $ 2.634
31201601
Adhesivos químicos2kilogramoNeopren   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios30UnidadLoctite Super Bonder  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.830
44121711
Rotuladores30UnidadPlumones Artline 400 para metal  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390
44122103
Corchetes5CajaCorchetes Stanley Tra 704 1/4 x 6.3 mm   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
44122104
Clips para papel5CajaClips   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 755
Total Neto $ 97.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.525
TOTAL OC $ 116.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.