Orden de Compra. Nº2586-353-SE09 "confeccion de diplomas"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2586-353-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2009
Nombre de la Orden de Compra confeccion de diplomas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535
Comuna Santiago
Impuesto 15647,07
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor copylandia
Razón Social ramon piña vargas
R.U.T. 5.713.190-k
Sucursal copylandia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121702
Servicios de copias a color1Unidad no definidase requiere fotocopiar offset 280 diplomas de egresos para alumnos del inba. acepta cot. del 6/10/2009 adjunta.  $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353
Total Neto $ 82.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.647
TOTAL OC $ 98.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.