Orden de Compra. Nº2587-133-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2587-48-L110 COMPRA DE IMPRESORAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2587-133-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2587-48-L110 COMPRA DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2587-48-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA CADETE ARTURO PRAT CHACON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN IGNACIO 196
Comuna Santiago
Impuesto 153276,99
Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIT CONSULTORES
Razón Social EMILIO ANTONIO LOPEZ LOPEZ
R.U.T. 10.137.097-6
Sucursal ELIT CONSULTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales3UnidadImpresora Multifuncional Según Documento Adjunto.  $ 268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.721 $ 806.721
Total Neto $ 806.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.277
TOTAL OC $ 959.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.