Orden de Compra. Nº2587-149-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2587-19-L107"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2587-149-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2587-19-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA ESCUELA.
Proveniente de Licitación 2587-19-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA CADETE ARTURO PRAT CHACON
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Contra Entrega
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN IGNACIO 196
Comuna -1
Impuesto 60420
Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TEXTILES Y COMPUTACIONALES LT
R.U.T. 76.816.050-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
computador pentium 4 3.4 1 año de garantia1Unidadcomputador pentium 4 3.4 1 año de garantiaDE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO. $ 318.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
Total Neto $ 318.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.420
TOTAL OC $ 378.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.