Orden de Compra. Nº2590-10-R108 "TONER PARA IMPRESORA LASER"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2590-10-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra TONER PARA IMPRESORA LASER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TONER PRA IMPRESORA LASER DE OFICINA PARA REALIZAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA CIUDAD SANTIAGO DE CHILE
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTIAGUILLO 1053
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Cheque al día
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SANTIAGUILLO 1053
Comuna -1
Impuesto 4135,35
Dirección de Envío de la Factura SANTIAGUILLO 1053
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIKE RONY COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 77.944.080-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadComputadores de escritorioQUE SE ADECUE A LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR LA ESCUELA $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765
Total Neto $ 21.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.135
TOTAL OC $ 25.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.