Orden de Compra. Nº2590-2-SE12 "PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2590-2-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-03-2012
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA CIUDAD SANTIAGO DE CHILE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTIAGUILLO 1053
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SANTIAGUILLO 1053
Comuna Santiago
Impuesto 7200,81
Dirección de Envío de la Factura SANTIAGUILLO 1053
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DE TOMAS E HIJOS LIMITADA
Razón Social DE TOMAS E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 78.547.260-8
Sucursal DE TOMAS E HIJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Unidad   $ 37.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.899 $ 37.899
Total Neto $ 37.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.201
TOTAL OC $ 45.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.