Orden de Compra. Nº2591-1016-SE12 "ADQ. BEBEST. E INS.TALLER APREST.LABORAL OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-1016-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. BEBEST. E INS.TALLER APREST.LABORAL OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-196-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 43268,97940298
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Echeverria
Razón Social NANCY GLORIA DEL CARMEN ECHEVERRIA MALDONADO
R.U.T. 4.153.601-2
Sucursal Supermercado Echeverria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas15Unidad no definidaBEBIDAS 3 LT. FANTA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.435 $ 21.429
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGOS 1.5 LT. PIÑA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaJUGOS 1.5 LT. NARANJA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
50181909
Galletas saladas20Unidad no definidaGALLETA OBSESIÓN GRANDE  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50202301
Agua10Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
48101902
Platos y cubiertos de servicio300Unidad no definidaPLATOS PLASTICOS GRANDES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
48101901
Vajillas de servicio300Unidad no definidaPLATOS PLASTICOS CHICOS  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.168
48101902
Platos y cubiertos de servicio300Unidad no definidaCUCHARITAS PLASTICAS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
48101902
Platos y cubiertos de servicio300Unidad no definidaTENEDORES PLASTICOS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
48101902
Platos y cubiertos de servicio300Unidad no definidaCUCHILLOS PLASTICOS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaGALLETA TRITON GRANDE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaGALLETA CRIOLLITAS GRANDES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
50181903
Galletas simples saladas20Unidad no definidaGALLETAS DONUTS GRANDES  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaGALLETA KUKY GRANDE  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
52121602
Servilletas20Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
41123401
Vasos de dosificación300Unidad no definidaVASOS PLASTICOS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLAS NOVAS  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
50202311
Bebidas5Unidad no definidaBEBIDAS 3 LT. COCA COLA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143
Total Neto $ 227.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.269
TOTAL OC $ 271.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.