Orden de Compra. Nº2591-1050-SE12 "SERV. DE ISNTALCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-1050-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2012
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ISNTALCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-202-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 549480
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Miranda Gutiérrez
Razón Social ALEJANDRO HECTOR MIRANDA GUTIERREZ
R.U.T. 8.000.836-8
Sucursal Alejandro Miranda Gutiérrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111610
Especialistas temporales en redes computacionales1Unidad no definidaPRESTACIÓN DE SERVICIO EN 1TRES REPARTIDORAS DE IMPAFREE AL PUEBLO DE PINTADOS, OMNIDIRECCIONAL 2 G 10DBI ROCKTE M2, NANO STATION 2 LOCO TRES EQUIPOS, POSTE CON PUNTO ELÉCTRICOS INCLUIDOS PICOESTATION 2 UNA PARA CADA PUNTO DE ILUMINACIÓN WIFI, CONFIGURACIÓN ENLACE Y QUIPOS A LA RED, INSTALACIÓN INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, ADQUICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS COMO DOS DISCOS DUROS DE 1 TERA, DOS CARGADORES PARA NOTEBOOK, MATERIALES USADOS EN SERVIDO, CAMARA BULLE DE SEGURIDAD CONECTADA AL SERVIDOS MONITOREO EN LA IMPA Y INSTALACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE WIFI EN MODULO TURISMO EN PLAZA DE ARMAS  $ 2.892.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892.000 $ 2.892.000
Total Neto $ 2.892.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.480
TOTAL OC $ 3.441.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.