Orden de Compra. Nº2591-1222-SE18 "ADQ DE MATERIALES PARA TERMINACIONES PISICNAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-1222-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES PARA TERMINACIONES PISICNAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1519-2018 del sistema 215.31.02.004.008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 123401,58
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura6UnidadPINTURA P/PISCINA PLASPISCINA 33 CHILCORROFIN  $ 45.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.070 $ 275.070
49241705
Limpiador automático de piscina3UnidadSACA HOJA DE PISCINA  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
49241705
Limpiador automático de piscina3UnidadCARRO LIMPIA FONDO PISCINA  $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756
40142008
Mangueras para agua3UnidadMANGUERA PARA CARRO DE LIMPIEZA 10 MTS  $ 34.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.150 $ 102.150
49161705
Pértigas6UnidadPERTIGA DE ALUMINIO PARA CARRO Y SACA HOJA  $ 27.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.380 $ 166.380
Total Neto $ 649.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.402
TOTAL OC $ 772.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.