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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2591-1222-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE MATERIALES PARA TERMINACIONES PISICNAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
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R.U.T. |
83.017.500-8 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 276 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
123401,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 276 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2018 |
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 6 | Unidad | PINTURA P/PISCINA PLASPISCINA 33 CHILCORROFIN | |
$ 45.845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.070
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$ 275.070
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49241705
| Limpiador automático de piscina | 3 | Unidad | SACA HOJA DE PISCINA | |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126
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$ 15.126
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49241705
| Limpiador automático de piscina | 3 | Unidad | CARRO LIMPIA FONDO PISCINA | |
$ 30.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.756
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$ 90.756
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40142008
| Mangueras para agua | 3 | Unidad | MANGUERA PARA CARRO DE LIMPIEZA 10 MTS | |
$ 34.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.150
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$ 102.150
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49161705
| Pértigas | 6 | Unidad | PERTIGA DE ALUMINIO PARA CARRO Y SACA HOJA | |
$ 27.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.380
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$ 166.380
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Total Neto
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$ 649.482
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.402
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$ 772.884
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.