Orden de Compra. Nº2591-1226-CM18 "ADQ. DE MATERIALES PARA OFICINA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-1226-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA OFICINA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA # 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1520 del sistema 114.05.04.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 24983
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina4 (1108642 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES 1128642(1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.164 $ 29.164
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras4 (1181892 )CORCHETES STANLEY 204T 1/4 1.000 UNIDADES 1207958(1181892) CORCHETES STANLEY 204T 1/4 1.000 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
31201610
2239-4-LP14
Cola fría5 (1109277 )COLA FRÍA ARTEL ESCOLAR 450 CC UNIDAD 1129277(1109277) COLA FRÍA ARTEL ESCOLAR 450 CC UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975 $ 4.975
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1171147 )CLIPS FULTONS DOBLE 25MM UNIDAD 1197190(1171147) CLIPS FULTONS DOBLE 25MM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1382524 )CINTA ADHESIVA OFFIX MASKING TAPE 19 MM X 50 M UNIDAD 1409024(1382524) CINTA ADHESIVA OFFIX MASKING TAPE 19 MM X 50 M UNIDAD; Código: OFF-10211; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
44121618
2239-4-LP14
Tijeras8 (1007071 )TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD 1025071(1007071) TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.024 $ 4.024
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes8 (1110378 )SACACORCHETE OFFIX MARIPOSA UNIDAD 1130378(1110378) SACACORCHETE OFFIX MARIPOSA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1181848 )CORCHETERA STANLEY IMPACTO TR35 UNIDAD 1207914(1181848) CORCHETERA STANLEY IMPACTO TR35 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
0
2239-4-LP14
 2 (1006051 )LIBRO DE OFICINA REM CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024051(1006051) LIBRO DE OFICINA REM CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.242 $ 2.242
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso1 (1006576 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso1 (1006571 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS 1024571(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1006259 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD 1024259(1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos20 (1109423 )CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1129423(1109423) CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
Total Neto $ 134.175
Descuento $ 2.684
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.983
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 156.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.