Orden de Compra. Nº2591-150-SE09 "SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS M"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-150-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 415126,06
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marylab
Razón Social michael martinez
R.U.T. 14.108.122-5
Sucursal marylab
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación de tren delantero o trasero1Mes SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874
Total Neto $ 2.184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.126
TOTAL OC $ 2.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.