Orden de Compra. Nº2591-169-OC08 "ADQ.40 MOCHILAS ESCOLARES SOL.No 2591-111-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-169-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQ.40 MOCHILAS ESCOLARES SOL.No 2591-111-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA SOLICITADA POR LA DIDECO, SOLICUTD INTERNA No 20837
Proveniente de Licitación 2591-111-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna -1
Impuesto 32680
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN VASQUEZ MATHIEU
R.U.T. 10.059.649-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
40 Mochilas Escolares Modernas40Unidad40 Mochilas Escolares ModernasMOCHILAS ESCOLAR $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
Total Neto $ 172.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.680
TOTAL OC $ 204.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.