Orden de Compra. Nº2591-189-AG25 "SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-189-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 132002,5
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN GONZALEZ LEANDRO
Razón Social JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ LEANDRO
R.U.T. 5.310.454-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN GONZALEZ LEANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSE SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO PARA UNA CANTIDAD APROXIMADA DE 19.850 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO. DEBE INCLUIR LA MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DE TÓNER CUANDO SEA NECESARIO. EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ POR EL PERIODO DE 10 MESES, A CONTAR DE MARZO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2025. CABE MENCIONAR, QUE EL PAGO SE REALIZARÁ CONTRA ENTREGA DE LA FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR.  $ 694.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.750 $ 694.750
Total Neto $ 694.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.002
TOTAL OC $ 826.752


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.310.454-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.