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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2591-189-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
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R.U.T. |
83.017.500-8 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 276 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
132002,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 276 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN GONZALEZ LEANDRO |
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Razón Social |
JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ LEANDRO
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R.U.T. |
5.310.454-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN GONZALEZ LEANDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | SE SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO PARA UNA CANTIDAD APROXIMADA DE 19.850
FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO. DEBE INCLUIR LA MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO
DE TÓNER CUANDO SEA NECESARIO.
EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ POR EL PERIODO DE 10 MESES, A CONTAR DE MARZO HASTA
DICIEMBRE DEL AÑO 2025. CABE MENCIONAR, QUE EL PAGO SE REALIZARÁ CONTRA
ENTREGA DE LA FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR. | |
$ 694.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 694.750
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$ 694.750
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Total Neto
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$ 694.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 132.002
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$ 826.752
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.