|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2591-264-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE FOTOCOPIADORAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2591-201-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
|
|
R.U.T. |
83.017.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 276 |
|
Comuna |
Pozo Almonte
|
|
Impuesto |
108227,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 276 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-03-2012 |
|
|
|
Proveedor |
JUAN GONZALEZ LEANDRO |
|
Razón Social |
JUAN FRANCISCO GONZALEZ LEANDRO
|
|
R.U.T. |
5.310.454-1 |
|
Sucursal |
JUAN GONZALEZ LEANDRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 43817 | Unidad no definida | Fotocopias por tres meses Enero, Febrero y Marzo del 2012 | |
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 569.621
|
$ 569.621
|
|
|
Total Neto
|
$ 569.621
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 108.228
|
|
$ 677.849
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.