Orden de Compra. Nº2591-377-SE12 "ADQ. BEBESTIBLE DIA DE LA MADRE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-377-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. BEBESTIBLE DIA DE LA MADRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-196-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 122063,0034
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Echeverria
Razón Social NANCY GLORIA DEL CARMEN ECHEVERRIA MALDONADO
R.U.T. 4.153.601-2
Sucursal Supermercado Echeverria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202206
Alcohol o licores2UnidadVODKA  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
50202311
Bebidas20UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.571
52121602
Servilletas10Unidad   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA NOVA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVASOS DESECHABLES  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034
50202302
Hielo30UnidadBOLSAS DE HIELO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731
50202206
Alcohol o licores11UnidadRON HABANA AÑEJO  $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.965 $ 85.966
50202311
Bebidas43UnidadBEBIDAS DE 1,5 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.732 $ 39.748
50202206
Alcohol o licores6CajaPIÑA COLADA MANGO COLADO CHIRIMOYA  $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.764 $ 211.765
50202207
Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas4CajaPISCO SOUER MANGO SOUER  $ 27.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.908 $ 108.908
50202202
Sidra o cherry5UnidadAMARULA  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.218
Total Neto $ 642.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.063
TOTAL OC $ 764.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.