Orden de Compra. Nº2591-512-SE19 "ADQ. DE MATERIAL GRAFICO PARA FEST. RELIGIOSA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-512-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL GRAFICO PARA FEST. RELIGIOSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-112-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 294120
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cyjimpresores
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJ
R.U.T. 76.147.837-0
Sucursal cyjimpresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones2500UnidadUNIDADES DE DÍPTICO MEDIDAS IMPRESO: ABIERTO 22 ALTO X 60 ANCHO / CERRADO 22X15 CMS, IMPRESIÓN A TODO COLOR, CUATRICROMÍA, SOPORTE DEL IMPRESO: PAPEL COUCHE OPACO DE 200 GRS, 3 PLISADOS (PARA 4 CARILLAS) Y DOBLADO.MATERIAL DIFUSION $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones2UnidadROLLER DE PVC PROTECCIÓN FILTRO UV 180 X 80 CM, FULL COLORMATERIAL DIFUSION $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
52131701
Cenefas4UnidadCENEFAS DE PVC, FILTRO UV 250 X 100 CM, FULL COLOR.MATERIAL DIFUSION $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
39121103
Paneles2UnidadPANELES ARAÑA, DE 3 X 2 MTS, TELA PVC FULL COLOR CON MALETA PARA TRANSPORTE.MATERIAL DIFUSION $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
30151901
Toldos2UnidadTOLDO DE 3 X3 COLOR AZUL, CON LOGO INSTITUCIONAL Y LOGO DE OFICINA DE TURISMO IMPA.MATERIAL DIFUSION $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 1.548.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.120
TOTAL OC $ 1.842.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.