Orden de Compra. Nº2591-53-SE21 "ADQ UTILES DE ASEO PARA LA GARITA DE LOS GUARDIAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-53-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ UTILES DE ASEO PARA LA GARITA DE LOS GUARDIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-9-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 95570
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas50UnidadInsecticidas para moscaskiller todo insecto 560 cc $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
14111704
Papel higiénico30UnidadConfort tamaño Industrialph rendipel 1 hoja blanca 1100 el rollo $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111703
Toallas de papel30UnidadToalla Nova tamaño Jumbotoalla ovella 1 h blanca, rollo 190 mts $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131604
Escobas30UnidadEscobasvirutex $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPaños Multiusopaño amarillo 40x50 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131611
Palas para basura15UnidadPalas Plasticasmarca virtuex $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47121701
Bolsas de basura200UnidadBolsas de basura 50x70marca impeke $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
12141901
Cloro Cl50LitroCloro Liquido (Botellas de Litro)cloro impeke 1 lt $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
12161902
Detergentes surfactantes50LitroLimpia pisos (Botellas de Litro)limpiador desinfectante virtutex 1 lt $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131806
Barniz o ceras de muebles30LitroLimpiavidrios500 ml con gatillo americano marca difem $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
47131806
Barniz o ceras de muebles30LitroLustramueblesmarca virginia 250 ml $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
53131608
Jabones30LitroJabón Líquido (Botellas de Litro)marca ballerina 1 lt $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
12191601
Solventes de alcohol30LitroAlcohol Gelcertificado isp, 6 bidones de 5 lts $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
Total Neto $ 503.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.570
TOTAL OC $ 598.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.