Orden de Compra. Nº
2591-547-SE19
"
ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICI
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2591-547-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2591-113-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 849 del sistema 215.31.02.004.008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Facturación
BALMACEDA 276
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
409552,6
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CLORO GEL 5 LTS.
EXCELL- CLORO GEL BIDON DE 5 LITROS
$ 4.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.250
$ 212.250
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 90X110.
INDUSTRIAL-PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80X110X10 UNIDADES REFORZADA PARA CARGA PESADA
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
14111703
Toallas de papel
200
Unidad
NOVA INDUSTRIAL 250 MTS
FLORAX-TOALLA JUMBO DE PAPEL GOFRADO EXTRA BLANCA ROLLO DE 200 MTS
$ 2.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 583.600
$ 583.600
53131608
Jabones
30
Unidad
JABON LIQUIDO 5 LTS.
EXCELL-JABON LIQUIDO CON GLICERINA BIDON DE 5 LITROS CON AROMA
$ 4.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.890
$ 136.890
12181501
Ceras sintéticas
100
Unidad
CERA ROJA CON TIERRA DE PREFERENCIA NUGGET.
OSO-CERA CREMA ROJA CON TIERRA SACHET DE 300 CC
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
12181501
Ceras sintéticas
100
Unidad
CERA AMARILLA CREMOSA.
OSO-CERA CREMA AMARILLA SACHET DE 300 CC
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
12181501
Ceras sintéticas
200
Unidad
ABRILLANTADORA PROTECTOR PARA PISO FLOTANTE 1 LTS.
EXCELL- ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE DE 900 CC
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 456.000
$ 456.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
40
Unidad
SOPAPO.
NACIONAL -SOPAPO DE CAUCHO CON MANGO GRUESO Y RESISTENTE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
10191509
Insecticidas
100
Unidad
INSECTICIDA MATA ARAÑA.
BAYGON-ISECTICIDA LATA DE 3600 CC MATA ARAÑA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
80
Unidad
DE LIMPIA PIES PISO PVC.
GMC-LIMPIA PIES DE CAUCHO ALTO TRAFICO 58X38X1 CM DE ESPESOR
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad
GUANTES VIRUTEX PAR M
OSO-GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO TM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad
GUANTE VIRUTEX PAR L
OSO-GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO TL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
50
Unidad
GUANTE VIRUTEX PAR XL.
OSO-GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO TXL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
DESCONTRACTURANTE LIQUIDO 1 LTS.
WINKLER-DESINCRUSTANTE ACIDO BOTELLA DE 1 LITRO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
Total Neto
$ 2.155.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 409.553
TOTAL OC
$ 2.565.093
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.