Orden de Compra. Nº2591-547-SE19 "ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICI "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-547-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-113-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 849 del sistema 215.31.02.004.008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 409552,6
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO GEL 5 LTS.EXCELL- CLORO GEL BIDON DE 5 LITROS $ 4.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.250 $ 212.250
47121701
Bolsas de basura100UnidadPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 90X110.INDUSTRIAL-PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80X110X10 UNIDADES REFORZADA PARA CARGA PESADA $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
14111703
Toallas de papel200UnidadNOVA INDUSTRIAL 250 MTSFLORAX-TOALLA JUMBO DE PAPEL GOFRADO EXTRA BLANCA ROLLO DE 200 MTS $ 2.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.600 $ 583.600
53131608
Jabones30UnidadJABON LIQUIDO 5 LTS.EXCELL-JABON LIQUIDO CON GLICERINA BIDON DE 5 LITROS CON AROMA $ 4.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.890 $ 136.890
12181501
Ceras sintéticas100UnidadCERA ROJA CON TIERRA DE PREFERENCIA NUGGET.OSO-CERA CREMA ROJA CON TIERRA SACHET DE 300 CC $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12181501
Ceras sintéticas100UnidadCERA AMARILLA CREMOSA.OSO-CERA CREMA AMARILLA SACHET DE 300 CC $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12181501
Ceras sintéticas200UnidadABRILLANTADORA PROTECTOR PARA PISO FLOTANTE 1 LTS.EXCELL- ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE DE 900 CC $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro40UnidadSOPAPO.NACIONAL -SOPAPO DE CAUCHO CON MANGO GRUESO Y RESISTENTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
10191509
Insecticidas100UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑA.BAYGON-ISECTICIDA LATA DE 3600 CC MATA ARAÑA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
47131806
Barniz o ceras de muebles80UnidadDE LIMPIA PIES PISO PVC.GMC-LIMPIA PIES DE CAUCHO ALTO TRAFICO 58X38X1 CM DE ESPESOR $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50UnidadGUANTES VIRUTEX PAR MOSO-GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO TM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50UnidadGUANTE VIRUTEX PAR LOSO-GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO TL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50UnidadGUANTE VIRUTEX PAR XL.OSO-GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO TXL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESCONTRACTURANTE LIQUIDO 1 LTS.WINKLER-DESINCRUSTANTE ACIDO BOTELLA DE 1 LITRO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 2.155.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 409.553
TOTAL OC $ 2.565.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.