Orden de Compra. Nº2591-58-SE10 "ADQ.DE PROYECTOR "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-58-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE PROYECTOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 322212,64
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnorenta
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TECNO RENTA LIMITADA
R.U.T. 76.394.970-2
Sucursal Tecnorenta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido1Unidad no definidaUN PROYECTOR EPSON POWERLITE G5000 LCD PROYECTOR 4000 ANSI-LUMENES   $ 1.695.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695.856 $ 1.695.856
Total Neto $ 1.695.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.213
TOTAL OC $ 2.018.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.