Orden de Compra. Nº
2591-605-SE10
"
ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A MANTENCION DE SOM
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2591-605-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A MANTENCION DE SOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2591-79-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Facturación
BALMACEDA 276
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
155961,5
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCSCIA
Razón Social
MARCIA IVONNE SCIARAFFIA AGUIRRE
R.U.T.
13.008.293-9
Sucursal
MARCSCIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
15
Galón
BARNIZ MARINO ROBLE CLARO , CERESITA
$ 15.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.750
$ 231.750
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
PINTURA OLEO CREMA ( SEMBRILLO CERESITA)
$ 17.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.500
$ 179.500
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLOS DE 5"
$ 2.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.950
$ 22.950
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 4.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.350
$ 45.350
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
HUAIPE 500 GRAMOS
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 3"
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
VIRUTILLA RESTANGULAR GRANDE GRADO 4
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
27111909
Espátulas
10
Unidad
ESPATULA ( 100 mm - 80 mm)
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
47121804
Cubos o baldes para limpieza
10
Unidad
TINETAS SIN TAPAS (MULTIUSO)
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.900
$ 33.900
31211916
Forradores de bandeja de pintura
10
Unidad
BANDEJA PARA RODILLOS
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.100
$ 20.100
53102102
Overol y sobretodo para hombre
20
Unidad
BUZO PROTECTOR DESECHABLE
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.800
$ 67.800
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 1 1/2"
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 2 1/2"
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
20
Litro
DILUYENTE SINTETICO (1 LITRO)
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
LIJA MADERA # 180
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
LIJA DE MADERA # 40
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
Total Neto
$ 820.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.962
TOTAL OC
$ 976.812
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.