Orden de Compra. Nº2591-605-SE10 "ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A MANTENCION DE SOM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-605-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A MANTENCION DE SOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-79-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 155961,5
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCSCIA
Razón Social MARCIA IVONNE SCIARAFFIA AGUIRRE
R.U.T. 13.008.293-9
Sucursal MARCSCIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz15Galón BARNIZ MARINO ROBLE CLARO , CERESITA $ 15.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.750 $ 231.750
31211505
Pinturas aceitosas10Galón PINTURA OLEO CREMA ( SEMBRILLO CERESITA) $ 17.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500
31211906
Rodillos de pintar10Unidad RODILLOS DE 5" $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
31211904
Brochas10Unidad BROCHAS DE 4" $ 4.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.350 $ 45.350
47131502
Paños de limpieza20Unidad HUAIPE 500 GRAMOS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
31211904
Brochas10Unidad BROCHAS DE 3" $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47121812
Raspadores de limpieza20Unidad VIRUTILLA RESTANGULAR GRANDE GRADO 4 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
27111909
Espátulas10Unidad ESPATULA ( 100 mm - 80 mm) $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
47121804
Cubos o baldes para limpieza10Unidad TINETAS SIN TAPAS (MULTIUSO) $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
31211916
Forradores de bandeja de pintura10Unidad BANDEJA PARA RODILLOS $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
53102102
Overol y sobretodo para hombre20Unidad BUZO PROTECTOR DESECHABLE $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
31211904
Brochas10Unidad BROCHAS DE 1 1/2" $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
31211904
Brochas10Unidad BROCHAS DE 2 1/2" $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Litro DILUYENTE SINTETICO (1 LITRO) $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
31191501
Papeles de lija20Pliego LIJA MADERA # 180 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
31191501
Papeles de lija20Pliego LIJA DE MADERA # 40 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 820.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.962
TOTAL OC $ 976.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.