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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2591-701-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CEPAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
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R.U.T. |
83.017.500-8 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 276 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
36670 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 276 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2024 |
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Proveedor |
EBENEZER2 |
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Razón Social |
YOLANDA DEL CARMEN BUGUEÑO nan
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R.U.T. |
9.344.379-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EBENEZER2 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 200 | Unidad | GALLETAS MINI SALADAS DE 35GR, MAS ANTECEDENTES EN ANEXO N°1 | |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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50221202
| Cereales en barra | 200 | Unidad | BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MAS ANTECEDENTES EN ANEXO N°1 | |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 200 | Unidad | JUGO BOMBILLIN DE 200CC, MAS ANTECEDENTES EN ANEXO N°1 | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 193.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.670
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$ 229.670
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.