Orden de Compra. Nº2591-74-SE17 "ADQ. DE GALVANOS PARA PREMIACION "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-74-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE GALVANOS PARA PREMIACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 73644
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES LA TIRANA
Razón Social DINA ERMELINDA BENAVIDES BRITO
R.U.T. 8.109.886-7
Sucursal INVERSIONES LA TIRANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos17Unidad no definidaGALVANOS DE MADERA  $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.600 $ 387.600
Total Neto $ 387.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.644
TOTAL OC $ 461.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.