Orden de Compra. Nº2591-853-OC07 "ADQ. HORMIGON TRAB. REP.SOLC. No 2591-680-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-853-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQ. HORMIGON TRAB. REP.SOLC. No 2591-680-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA, SOL Nº 19615, DECRETO No 2738
Proveniente de Licitación 2591-680-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna -1
Impuesto 182400
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS SALAZAR CALIZAYA
R.U.T. 10.299.718-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102217
Plancha de hormigón h-208Metro LinealPlancha de hormigón h-20HORMIGON H20 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.400
TOTAL OC $ 1.142.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.