Orden de Compra. Nº2591-865-SE18 "ADQ. MAT. CONST. Y MEJORAMIENTO CASA ACOGIDA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-865-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. CONST. Y MEJORAMIENTO CASA ACOGIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1053-2018 del sistema 215.31.02.004.012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 118869,7209
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EMANUEL
Razón Social TEOFILO TORIBIO TICUNA VERA
R.U.T. 6.945.516-6
Sucursal FERRETERIA EMANUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2UnidadLATEX CONSTRUCTOR BLANCO SOQUINA 4 GL  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios5UnidadVENTANA CELOSIA MATE KLASSIK 46 X55 CM  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.630 $ 125.630
26101732
Bujía de encendido5UnidadBUJIA MOTOSIERRA - CORTADORA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
27121704
Uniones Hidráulicas6UnidadTEE PVC SANITARIO 110X75 MM  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERA ISESA 120  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
13111016
Polietileno30UnidadPOLIETILENO X MT  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
31161503
Clavo-tornillo30UnidadTORNILLO C LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2 X100 UN  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
30172001
Puerta de barra aislada8UnidadPUERTA TERCIADO 90X200CM  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.784 $ 133.782
42152716
Cierres o cerraduras ortodonticos10UnidadCERRADURA ACCESO DORM. OFIC. YALE DORADO  $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.210 $ 75.210
31161503
Clavo-tornillo40UnidadTORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA AS 6-20X1.1/4 100 PZ  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.440 $ 50.420
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3 PLG HELA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL HELA 9 PULG  $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.960 $ 44.958
40142317
Codo de tubería10UnidadCODO PVC SANITARIO 110 M  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTEE PVC SANITARIO 110X110 MM  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
Total Neto $ 625.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.870
TOTAL OC $ 744.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.