Orden de Compra. Nº
2591-865-SE18
"
ADQ. MAT. CONST. Y MEJORAMIENTO CASA ACOGIDA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2591-865-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MAT. CONST. Y MEJORAMIENTO CASA ACOGIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1053-2018 del sistema 215.31.02.004.012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Facturación
BALMACEDA 276
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
118869,7209
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EMANUEL
Razón Social
TEOFILO TORIBIO TICUNA VERA
R.U.T.
6.945.516-6
Sucursal
FERRETERIA EMANUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
LATEX CONSTRUCTOR BLANCO SOQUINA 4 GL
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios
5
Unidad
VENTANA CELOSIA MATE KLASSIK 46 X55 CM
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.630
$ 125.630
26101732
Bujía de encendido
5
Unidad
BUJIA MOTOSIERRA - CORTADORA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
27121704
Uniones Hidráulicas
6
Unidad
TEE PVC SANITARIO 110X75 MM
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA ISESA 120
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
13111016
Polietileno
30
Unidad
POLIETILENO X MT
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.294
31161503
Clavo-tornillo
30
Unidad
TORNILLO C LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2 X100 UN
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.294
30172001
Puerta de barra aislada
8
Unidad
PUERTA TERCIADO 90X200CM
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.784
$ 133.782
42152716
Cierres o cerraduras ortodonticos
10
Unidad
CERRADURA ACCESO DORM. OFIC. YALE DORADO
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.210
$ 75.210
31161503
Clavo-tornillo
40
Unidad
TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA AS 6-20X1.1/4 100 PZ
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.440
$ 50.420
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 3 PLG HELA
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL HELA 9 PULG
$ 4.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.960
$ 44.958
40142317
Codo de tubería
10
Unidad
CODO PVC SANITARIO 110 M
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
TEE PVC SANITARIO 110X110 MM
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
Total Neto
$ 625.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.870
TOTAL OC
$ 744.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.