Orden de Compra. Nº
2591-884-SE19
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ADQ DE INSUM UTILES DE ASEO PARA OF DE EMERGENCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2591-884-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE INSUM UTILES DE ASEO PARA OF DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
municipalidad nos debe 2 facturas 46908 $190977 y f46848 $771340.- del mes de julio. el pedido de la oc 2591-884-se19 fue despachado el dia lunes 21 y no fue recibido, decidimos anular orden por falta de compromiso hacia las pymes
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2591-154-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema 1261-2019.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Facturación
BALMACEDA 276
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
70638,2
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social
INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T.
76.097.744-6
Sucursal
ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Litro
CLORO LIQUIDO
CLORO 1 LTS IMPEKE
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
12161902
Detergentes surfactantes
50
Litro
LIMPIA PISO
LIMPIA PISO CON DESINFECTANTE CON PARTICULAS DE COBRE 900ML VIRUTEX
$ 898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.900
$ 44.900
10191509
Insecticidas
30
Unidad
INSECTICIDAS PARA MOSCAS
INSECTICIDA MATA MOSCAS SAPOLIO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
12161902
Detergentes surfactantes
30
Litro
LUSTRAMUEBLE
LUSTRAMUEBLES 500ML VIRGINIAM, COTIZADO POR LT
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
53131608
Jabones
30
Litro
JABÓN LIQUIDO
JABON PROQUIMIA OLOR MANZANA FORMATO BIDON 5 LTS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos
30
Litro
ALCOHOL GEL
ALCOHOL GEL SERVAGRO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
CONFORT TAMAÑO INDUSTRIAL
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 300MTS, MARCA RENDIPEL DE ELITE
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA NOVA TAMAÑO JUMBO
TOALLA PARA DISPENDADOR PALANCA X190MTS, MARCA ALTOMETRAJE DE ELITE
$ 2.467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.340
$ 49.340
47131604
Escobas
20
Unidad
ESCOBAS
ESCOBILLON VIRUTEX
$ 987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
PAÑO MULTIUSO COLOR NARANJO 40X35 MARCA VIRUTEX
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL AROM DISTINTOS AROMAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
Total Neto
$ 371.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.638
TOTAL OC
$ 442.418
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.