Orden de Compra. Nº2591-884-SE19 "ADQ DE INSUM UTILES DE ASEO PARA OF DE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-884-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUM UTILES DE ASEO PARA OF DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas municipalidad nos debe 2 facturas 46908 $190977 y f46848 $771340.- del mes de julio. el pedido de la oc 2591-884-se19 fue despachado el dia lunes 21 y no fue recibido, decidimos anular orden por falta de compromiso hacia las pymes
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-154-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema 1261-2019.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 70638,2
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos50LitroCLORO LIQUIDOCLORO 1 LTS IMPEKE $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
12161902
Detergentes surfactantes50LitroLIMPIA PISOLIMPIA PISO CON DESINFECTANTE CON PARTICULAS DE COBRE 900ML VIRUTEX $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
10191509
Insecticidas30UnidadINSECTICIDAS PARA MOSCASINSECTICIDA MATA MOSCAS SAPOLIO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
12161902
Detergentes surfactantes30LitroLUSTRAMUEBLELUSTRAMUEBLES 500ML VIRGINIAM, COTIZADO POR LT $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
53131608
Jabones30LitroJABÓN LIQUIDOJABON PROQUIMIA OLOR MANZANA FORMATO BIDON 5 LTS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos30LitroALCOHOL GELALCOHOL GEL SERVAGRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111704
Papel higiénico30UnidadCONFORT TAMAÑO INDUSTRIALPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 300MTS, MARCA RENDIPEL DE ELITE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA TAMAÑO JUMBOTOALLA PARA DISPENDADOR PALANCA X190MTS, MARCA ALTOMETRAJE DE ELITE $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.340 $ 49.340
47131604
Escobas20UnidadESCOBASESCOBILLON VIRUTEX $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS MULTIUSOPAÑO MULTIUSO COLOR NARANJO 40X35 MARCA VIRUTEX $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
12191501
Solventes aromáticos30UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL AROM DISTINTOS AROMAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
Total Neto $ 371.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.638
TOTAL OC $ 442.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.