Orden de Compra. Nº2591-902-SE12 "ADQ. DE MATERIALES PARA DECORACION CALLE COMERCIO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-902-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA DECORACION CALLE COMERCIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 521280,96
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCSCIA
Razón Social MARCIA IVONNE SCIARAFFIA AGUIRRE
R.U.T. 13.008.293-9
Sucursal MARCSCIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino8Unidad no definidaROLLO DE GENERO ROJO  $ 60.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.400 $ 486.400
11121803
Lino8Unidad no definidaROLLO COLOR AZUL  $ 60.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.400 $ 486.400
11162123
Tejidos de cinta5Unidad no definidaCINTA GRIS  $ 4.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.770 $ 20.770
11121803
Lino8Unidad no definidaROLLO GENERO COLOR BLANCO  $ 60.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.400 $ 486.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaGALON ANTICORROSIVO  $ 16.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
31201509
Cinta adhesiva de nilon100Unidad no definidaCINTA ADHESIVA 48 MM (3M)  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
31211904
Brochas6Unidad no definidaBRONCHAS 1" O 1 1/2 "  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaDILUYENTE  $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA  $ 5.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.486 $ 10.486
44121630
Kit de grapadora4Unidad no definidaENGRAPADORA  $ 51.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.388 $ 205.388
27112121
Grapa de ángulo20Unidad no definidaCAJA DE GRAPA  $ 7.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.300 $ 150.300
30161907
Escaleras2Unidad no definidaESCALERA GRANDE 2 O 3 METROS  $ 100.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.150 $ 201.150
11151702
Hilo de algodón1Unidad no definidaROLLO DE HILO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
49101702
Trofeos250Unidad no definidaADORNOS ESCARAPELA DE PAPEL GRANDE  $ 1.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.250 $ 487.250
Total Neto $ 2.743.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.281
TOTAL OC $ 3.264.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.