Orden de Compra. Nº2591-985-SE24 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-985-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 313956
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBENEZER2
Razón Social YOLANDA DEL CARMEN BUGUEÑO nan
R.U.T. 9.344.379-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EBENEZER2
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1080UnidadGALLETA MINI, MAS ANTECEDENTES EN ANEXO N°1  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
50202304
Jugos y néctar envasados1080UnidadJUGO 200CC, MAS ANTECEDENTES EN ANEXO N°1  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.400 $ 410.400
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1080UnidadCHOCMAN, MAS ANTECEDENTES EN ANEXO N°1  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
50101634
Fruta fresca1080UnidadFRUTA LISTA, MAS ANTECEDENTES EN ANEXO N°1  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 1.652.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.956
TOTAL OC $ 1.966.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.