Orden de Compra. Nº2594-153-AG26 "MATERIAL PUBLICITARIO JEFAS DE HOGAR. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-76-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-153-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO JEFAS DE HOGAR. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-76-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA N°567 CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 193990
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA N°567 CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Razón Social ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA
R.U.T. 76.231.844-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121602
Bolsas de lona400UnidadBOLSAS DE ALGODON. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes150UnidadCUADERNILLO, TAMAÑO 20 x 25 CM. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
44121704
Lápiz pasta300UnidadLAPICERA ECOLOGICA CON COLOR LILA. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
44111509
Portalápiz100UnidadMUG DE 8 x 11.5 CM. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
Total Neto $ 971.000
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 193.990
TOTAL OC $ 1.214.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.