Orden de Compra. Nº2594-167-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-77-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-167-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-77-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 187241,2
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEVAR
Razón Social COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA
R.U.T. 77.186.939-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEVAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados748UnidadJUGOS NECTAR CAJA 200 CC. VARIEDADES SABORES. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.400 $ 224.400
50202304
Jugos y néctar envasados748UnidadCOMPOTA MIFRUT MANZANA VIVO 90 GR. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.400 $ 411.400
52152102
Vasos para beber domésticos2000UnidadVASO POLIPAPEL 06 OZ, AGUA FRIA. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50221202
Cereales en barra748UnidadBARRAS DE CEREAL BAR VARIEDADES 18 GR, CAJA 20 UNID. C/U. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.680 $ 119.680
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadMIX FRUTOS SECOS 30 GM. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 985.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.241
TOTAL OC $ 1.172.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.