Orden de Compra. Nº2594-448-SE17 "200 CAJAS DE MERCADERÍA MARZO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-448-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2017
Nombre de la Orden de Compra 200 CAJAS DE MERCADERÍA MARZO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2594-13-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 298528
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2017
TítuloDescripción
200 CAJAS DE MERCADERÍA MARZO 2017


COORDINAR CON MARGARITA TAPIA

FONO:323816042

IMPORTANTE: POR ORDEN DE CONTRALORÍA INTERNA, SE SOLICITA ADJUNTAR CUARTA COPIA CEDIBLE DE FACTURA, PARA REALIZAR PAGO O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. EN CASO  DE NO ADJUNTARLA, SE EMITIRÁ CHEQUE CONTRA CUARTA COPIA EN CAJA.

RECUERDE QUE EN LA GLOSA DE LA FACTURA DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE IMPRIMIRLA Y ANEXARLA

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE DEBEN COORDINAR DIRECTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS QUE APARECEN EN LA DESCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

LA DIRECCIÓN SANTA LAURA Nº567, ES SOLO PARA LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN, POR LO CUAL LOS PRODUCTOS NO SERÁN RECEPCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora BKN
Razón Social CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
R.U.T. 7.076.990-5
Sucursal Distribuidora BKN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo200Unidad no definida200 CAJAS DE MERCADERÍA QUE CONTENGAN: 1 LEGUMBRE 1 JUREL 1 AZUCAR 1 ARROZ 1 HARINA 2 PAQUETES DE FIDEOS 3 SALSAS DE TOMATE 2 CAJAS DE TE 1 SOPA 1 ACEITE DE LITRO 1 LECHE DE 400 CC  $ 7.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.200 $ 1.571.200
Total Neto $ 1.571.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.528
TOTAL OC $ 1.869.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.