Orden de Compra. Nº2594-576-AG24 "COLACIONES PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-576-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 121533,5
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos Euma
Razón Social EUGENIO ENRIQUE RAMÍREZ ALBORNOZ
R.U.T. 5.773.642-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos Euma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas10BotellaBEBIDAS DE 3 LITGROS CADA UNA   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
90101603
Servicios de catering160UnidadCOLACIONES QUE DEBE INCLUIR : UNA PRESA DE POLLO ASADO CON ARROZ Y PAPAS MAYO, PAN, CUBIERTO COMPOSTABLE Y PEBRE, TODO EN UNA BANDEJA PARA MICRONDAS   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS COMPOSTABLES DE 200 CC  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50202304
Jugos y néctar envasados5BotellaJUGO DE 1,5 LITROS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
50201706
Café2CajaCAFE EN SACHET   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1CajaAZUCAR EN SACHET, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50201712
Bebidas de Té1CajaTE EN BOLSITA, 100 UNIDADES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111705
Servilletas de papel2PaqueteDE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES CADA UNA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 639.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.534
TOTAL OC $ 761.184


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.656.286-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.186.939-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.109.815-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.743.059-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.