Orden de Compra. Nº2594-736-SE16 "200 CAJAS DE MERCADERÍA MES DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-736-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2016
Nombre de la Orden de Compra 200 CAJAS DE MERCADERÍA MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2594-13-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna 50
Impuesto 298528
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora BKN
Razón Social CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
R.U.T. 7.076.990-5
Sucursal Distribuidora BKN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151608
Semillas de aceite de ricino200UnidadSE DEBE ENTREGAR 200 CAJAS DE MERCADERÍA CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS CADA UNO: - 1 Kg de legumbres (porotos hallados ARAGON/ lentejas de 6 mm MISOL) - 1 tarro de 425 gr. de jurel natural BARQUITO./Lenga. - 1 kg. de azúcar blanca granulada MISOL - 1 kg. de arroz grado dos grano largo SALOMON /SOLIS - 1 kg de harina Molino Puente Alto. - 2 paquetes de 400 gr de fideos EL SEMBRADOR. - 3 sobres de salsa de tomates de 200 gr ACONCAGUA. - 2 cajas de 20 unidades de Te instantáneo CLUB - 1 sobre de 73 gr de sopas NATUREZZA./ Merkat. - 1 aceite vegetal TRAVERSO de 900 cc. - 1 bolsa de 400 gr. de leche en polvo de 26 % materia grasa SOPROLE.  $ 7.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.200 $ 1.571.200
Total Neto $ 1.571.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.528
TOTAL OC $ 1.869.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.