Orden de Compra. Nº2594-992-SE18 "SERVICIO DE GUARDIA PERMISO DE CIRCULACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-992-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIA PERMISO DE CIRCULACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2597-58-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 990557,495
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SERVICIO DE GUARDIAS PERMISO DE CIRCULACION


COORDINAR CON CARLA LILLO 

FONO:323816057

IMPORTANTE: POR ORDEN DE TESORERIA MUNICIPAL, SE SOLICITA ADJUNTAR CUARTA COPIA CEDIBLE DE FACTURA.

RECUERDE QUE EN LA GLOSA DE LA FACTURA DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE IMPRIMIRLA Y ANEXARLA

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y LA FACTURA SE DEBEN COORDINAR DIRECTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS QUE APARECEN EN LA DESCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA, LA UNIDAD DE ADQUISICIONES NO RECIBE LOS PRODUCTOS., NI FACTURAS.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR
Razón Social VICTOR MORALES FUENTES MCS SEGURIDAD EMPRESA INDI
R.U.T. 76.456.157-0
Sucursal VICTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR 29 DÍAS PARA SEGURIDAD EN VENTA DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2018 EN TRES PUNTOS DESDE EL 05 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2018.  $ 5.213.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.213.461 $ 5.213.461
Total Neto $ 5.213.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 990.557
TOTAL OC $ 6.204.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.