Orden de Compra. Nº2595-119-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2595-15-LP26 MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-119-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2595-15-LP26 MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2595-15-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 20757985,6378676
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTROE&G
Razón Social EDUARDO ANTONIO SALDÍAS LARENA
R.U.T. 12.145.546-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUBRICENTROE&G
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos0,05349999963UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA.MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS $ 1.099.521.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824.396 $ 58.824.396
26101805
Kits de reparación del motor0,0952UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA.MANTENCION Y REPATACION DE MAQUINARIA PESADA $ 529.707.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.428.160 $ 50.428.160
Total Neto $ 109.252.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.757.986
TOTAL OC $ 130.010.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.