Orden de Compra. Nº2595-138-AG26 "MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS GENERALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-138-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS GENERALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 456783,75
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MFR
Razón Social E.P.P. INDUSTRIAL Y ELECTRICIDAD MFR SPA
R.U.T. 77.875.765-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MFR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público10UnidadCONTACTOR DE CONTROL A.P. DE 25 A.  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
39111603
Alumbrado público10UnidadFOTOCELDA PARA CONTROL  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
39111603
Alumbrado público50UnidadAMPOLLETA LED TUBULARES ROSCA E 27 220 V.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
39111603
Alumbrado público5UnidadINTERRUPTOR AUTOMÁTICO SAIME DE 40A.  $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.750 $ 44.750
39111603
Alumbrado público229UnidadPROYECTOR DE AREA LED DE 100W  $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597.275 $ 1.597.275
39111603
Alumbrado público10UnidadLUMARIA LED DE 60 W.   $ 25.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.600 $ 251.600
Total Neto $ 2.404.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.784
TOTAL OC $ 2.860.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.