Orden de Compra. Nº2595-159-SE18 "SERVICIOS DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-159-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2595-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Razón Social ANA MARIA VIVANCO CACERES
R.U.T. 8.132.264-3
Sucursal CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS, PERSONAL TÉCNICO Y COMUNIDAD QUE ASISTE A ACTIVIDADES CULTURALES Y CELEBRACIONES DEL MES DE MARZO, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-33-LE17 DECRETO AD. N° 2971 DEL 10.05.2017 DTO. APRO. CONTRATO N° 3092 DEL 16.05.2017 PRODUCTO REFERENCIALCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS, PERSONAL TÉCNICO Y COMUNIDAD QUE ASISTE A ACTIVIDADES CULTURALES Y CELEBRACIONES DEL MES DE MARZO, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-33-LE17 DECRETO AD. N° 2971 DEL 10.05.2017 DTO. APRO. CONTRATO N° $ 1.209.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.944 $ 1.209.944
Total Neto $ 1.209.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.209.944

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.