Orden de Compra. Nº2595-273-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2595-155-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-273-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2595-155-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ARIDOSA PARA CONSTRUCCION VEREDAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO.
Proveniente de Licitación 2595-155-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna -1
Impuesto 246240
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Juan Fuentealba Muñoz
R.U.T. 7.881.577-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava270Metro CúbicoGrava90 MTS.3 BASE, 90 MTS.3 RIPI Y 90 MTS.3 ARENA GRUESA DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000
Total Neto $ 1.296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.240
TOTAL OC $ 1.542.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.