Orden de Compra. Nº2595-337-AG23 "COMPRA INSUMOS TALLERES APRESTO LABORAL(PRIMER SEMESTRE) PROGRAMA FOMIL 2023”"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-337-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS TALLERES APRESTO LABORAL(PRIMER SEMESTRE) PROGRAMA FOMIL 2023”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114051406 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 88329,1
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Al Grano Café
Razón Social BO & CÍA. INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.305.833-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Al Grano Café
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1CajaCAJA DE NESCAFE TRADICION DE 97 GRS, SOBRES CADA UNO DE 1.8 GRS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50201713
Bolsitas de te1Caja1 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad2 ENDULZANTES DE 270 ML C/U  $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
50221202
Cereales en barra100UnidadBARRA DE CEREALES FRUTOS + YOUGURT (21GSR). VARIEDDA DE SABORES  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
50192110
Nueces o frutos secos100UnidadMIX FRUTOS SECOS (80 GRS). VARIEDAD DE SABORES  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.700 $ 138.700
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadLECHE INDIVIDUAL EN CAJA (200 ML) VARIEDAD DE SABORES  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.300 $ 46.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadBROWNIE INDIVIDUALES (62GRS)  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas100UnidadTARRO DE PAPAS FRITAS CHOCO (37 GRS). VARIEDAD DE SABORES  $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.900 $ 77.900
50202303
Jugos y néctar concentrados100UnidadNECTAR WATTS INDIVIDUAL EN BOTELLA DE VIDRIO (300ML) VARIADOS SABORES  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
52151705
Portas cubiertos o cucharas100UnidadCUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES PARA TÉ O CAFÉ  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 VASOS KRAF POLIPAPEL CORRUGADO DOBLE CAOA DE 240 CC  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales100Sobre100 SACHET DE AZUCAR DE 5 GRS. C/U  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 464.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.329
TOTAL OC $ 553.219


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.305.833-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.