Orden de Compra. Nº2595-502-SE12 "ARTICULOS DE TALABARTERIA FONDEPAR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-502-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE TALABARTERIA FONDEPAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2595-84-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 418319,39
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOENTREGA EN LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO CALLE BALMACEDA ESQUINA PABLO NERUDA CON COORDINADORA PROGRAMA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alex Torres
Razón Social ALEX ISAIAS TORRES GONZALEZ
R.U.T. 13.207.806-8
Sucursal Alex Torres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162305
Cuero de vaca1UnidadARTICULOS DE TALABARTERIA FONDEPAR DESDE 2595-84-L112 SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA CON CARGO AL ITEM 215.24.01.007 (4-20-1) "APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS" FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR PUESTO A PISOARTICULOS DE TALABARTERIA FONDEPAR DESDE 2595-84-L112 SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA CON CARGO AL ITEM 215.24.01.007 (4-20-1) "APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS" FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR PUESTO A PISO $ 2.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.201.681 $ 2.201.681
Total Neto $ 2.201.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 418.319
TOTAL OC $ 2.620.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.