Orden de Compra. Nº2595-593-SE18 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-593-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2595-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 447013
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Razón Social ANA MARIA VIVANCO CACERES
R.U.T. 8.132.264-3
Sucursal CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MILITARES QUE PARTICIPARAN EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS Y PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDADES DE ESTA MISMA CELEBRACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN AJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-33-LE17 , DECRETO 2.971 DE FECHA 10/05/2017. ÁREA DE GESTIÓN: (3-1-1)ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MILITARES QUE PARTICIPARAN EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS Y PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDADES DE ESTA MISMA CELEBRACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN AJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-33-LE17 , DECRETO 2.971 DE F $ 2.352.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.700 $ 2.352.700
Total Neto $ 2.352.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.013
TOTAL OC $ 2.799.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.