Orden de Compra. Nº2595-608-SE20 "ARREGLOS FLORALES - FIESTAS PATRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-608-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES - FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2595-31-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLORERIA DIVINA NATURALEZA
Razón Social LIDIA BEATRIZ CASTILLO MEDEL
R.U.T. 10.199.135-0
Sucursal FLORERIA DIVINA NATURALEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161701
Gladiolos cortados1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS. SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2595-31-L119. APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°2.581 DEL 29/04/2019. (A.G. 3.1.1).-ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS. SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2595-31-L119. APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°2.581 DEL 29/04/2019. (A.G. 3.1.1).- $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.