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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2595-67-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARIDOS PARA REPARACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Dieciocho Nº 720 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
826279,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dieciocho Nº 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jesus Andres |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA SAN ANDRES SPA
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R.U.T. |
76.268.984-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jesus Andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 230 | Metro Cúbico | 230 m3 de áridos chancados, los cuales podrán ser:
- Gravilla3/4"
- Base estabilizada de 1 1/2"
- Arena gruesa libre de impurezas
- Bolón de hasta 8" | |
$ 18.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.348.840
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$ 4.348.840
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Total Neto
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$ 4.348.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 826.280
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$ 5.175.120
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.